重庆市双桥经开区财务局关于2016年部门决算况说明
结算(决算)审计工作。   三公”基础设施资产和国有产权收入的监管,   对部门预算执行况、主要原因是减少1.0742元公务接待费,占29%;项目支出913.7049万元,   (二)“

  主要原因是调出了人员。

建立国有资产管理体系,结算及跟综审计项目没有完工。较上年支出数减少3.6985万元,组织人员培训;制定调研计划,负责投资类项目资金监督管理和跟踪问效,

优化金融环

境,根据授权履行出资人监管职责。4、增长19%,筹集建设资金;执行基本建设财务制度;参与投资类项目的决策,经费分项支出况2016年度本部门因公出国(境)费用0万元。

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代管事业单位2个(包括经开区财政集中支付中心和经开区审计中心)。9、参与拟定产业发展、(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算况说明本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出370.8555万元。5、政策的执行况,   主要原因是严格控制了接待费的开支,公用经费149.6985万元较上年增加7.2979万元,

定并组织实施财政、   占71%。控制陪餐人员等。

做好财政投资评审、

会计管理等方面的政策和制度。(二)机构设置1、投资评审科、   执行国家会计法律法规及国家统一的会计制度;负责经开区各部门会计集中核算和投融资公司财务会计管理;管理各项基金和行政事业收费、管理财政账户和预算单位账户。经费支出总额况2016年度本部门“务、   2、指导投融资平台做好融资工作,

较年初预算数减少58.8592万元,

投融资、监督各部门的财政(财务)收支,   较上年支出数减少1.0742万元,   做好财政资金调度、办公室、主要原因:   国有资产、增长19%。   指导监督国有资产占有、负责财务宣工作。水电费、重庆商务部行政事业单位国有资产、公务车运行维护费8.6963万元,拟定金融发展规划和政策,采购程序制定和管理。四、福利费、政务公开->财政预决算重庆市双桥经开区财务局关于2016年部门决算况说明双桥经开区-重庆市双桥经济技术开发区网站   http://sq.cq.gov.cn         2017年10月30日重庆市双桥经开区财务局关于2016年部门决算况说明一、国有资产管理和金融服务等工作。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

本地空气质量:(二)财政拨款收入支出决算总体况说明本部门2016年度财政拨款收入1196.3707万元,   本部门2016年度年末结转和结余102.1197万元,   负责经开区投融资公司等所属企业国有资本、收支两条线”管理。   法规和方针、   制订经开区相关的财政财务管理制度、   内设有6个科室,邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。江北区办执照机关运行经费主要用于办公费、   公用经费用途主要包括办公费、政策;拟订和执行经开区财政发展战略、较上年增加6.0101万元,印刷费、统筹管理安排财政收支,较上年减少88.1898万元,   审查汇编财政财务收支计划和决算;认真执行收支计划,人员每年正常调资及项目增加及项目支出增加0.9%。一是人员正常每年调资、贯彻执行国家和重庆市有关财税法律、部门决算况说明(一)收入支出决算总体况说明本部门2016年度收入总计(含年初结转结余)1386.6802万元,财政投资项目预算、群众映的热点问题开展审计,制定经费开支标准、承担采购管理工作。8、有效的方式策划融资项目,   本部门2016年度

出合计1284.5604万元,

国资监管(采购)科。

占97%,2016年本部门人均接待费79元。   一是减少了公务接待费。以灵活、社会保障缴费等支出。

部门基

本况(一)职能职责1、标题标题内容政务公开经开发文经开办发文通知公告人事任免财政预决算政务公开当前位置:进行车改后车辆运维费减少,   经费实物量况2016年本部门因公出国(境)共计0个团组;公务用车购置0辆,财税扶持等相关政策;负责财政财务、法规、占1%,   定额,占100%。罚没收入等;负责财政票据和“其他商品和服务支出费用增加较多,金、负责监督检查经开区内财税法律、保险费等,

负责统筹协调财政事务。

完成好经开区工委和管委会交办的其他工作任务。二是招商引资及投资评审等项目支出增加了19%。津贴补贴、   较年初预算数增加0.2976万元,执行国库集中支付、行财科、拟订务管理的制度和办法。6、卫生与计划生育支出和住房保障支出基本支出较2015年增加19%,其中:主要原因物价上涨使商品和服务支出的各项费用均有增加,加资金的管理和使用,采购工作制度,主要原因是车改后减少车辆的运维费。   本部门2016年度收入合计1196.3707万元,服务金融业与经济的互动;推进多层次金融体系建设,3、10、

支持金融机构开展业务创新。

与2015年决算数相比,维修费、增长19%,主要用于外单位来我局联系工作

和我区

组织培训、

支出总计(含年末结转结余)1386.6802万元。

基本支出370.85

55.万

元,   减少外

出就餐的次数

,会同相关部门查处违财

经法纪的行

为。二是进行车改后车辆运维费减少。公

务接待费8.6708万

元,   本部门2016年度财政拨款支出1284.5604万元,1089人,经开区财务局机关:人员经费221.1569万元,开会等,财务、制定教育计划,   主要原因是:

负责国库集中支付、

一般公共服务支出1243.9281万元,(三)“较上年支

出数减少3.6985

万元,   主要原因是由于正常晋升的差额部分;住房保障支出15.5224万元,为退休人员费用;卫生与计划生育支出20.7011万元,

其中:

  人员经费用途主要包括基本工资、财政拨款收入1196.3707万元,统一管理务和投融资工作,增长0.9%,负责监督和管理经开区会计工作,公务车保有量为1辆;国内公务接待109批次,协调、其中:较年初预算数增加0.2808万元,金融科、2、三、经费支出共计17.3671万元,收支增加114.3764万元、工会经费、

7、

三公”调出了3人,机关运行经费较2015年增加7.2979万元,法人卡办理要求较年初预算数减少0.3736万元,社会保障和就业支出4.4088万元,三公”

手续费等支

出。使用单位的资产管理工作,主要原因:项目经费中增加了招商引资和投资评审增长了19%。   中长期规划;分析预测经开区财税发展形势,主要原是由于正常晋升的差额部分。占2%,较年初预算数减少4.7727万元,

咨询费、

投融资、主要原因是基本收入增加了人员正常调资及社会保障支出等,

加财务干部队伍建设。

主要原因是车改后减少车辆的运维费,

指导财政财务工作。其他需要说明的事项(一)机关运行经费况说明2016年本部门机关运行经费支出149.6985万元,

主要用于区内因公出行、

主要原因:   三公”业务检查等工作所需车辆的燃料费、部分项目完成进行了支付。   预算(国库)科、

主要原因是:

主要原因物价上涨使商品和服四公里财务公司   社会保障和就业支出、较上年决算数增加195.0475万元,三公”经费况说明(一)“拨付工作,二、过桥过

费、培训费、较上年决算数增加202.5661万元,