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万元  ■  报告期内,2.91%。  (5)公司主要销售客户况  ■  3、万元  ■  同比变动幅度超过30%的项目原因说明:695.34万,公司目前的产品主要是工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管两大类。   

032.99万元(含

税)。比上年上升138.48%。745吨,公司研发方向包括耐蚀合金、600万元。

液化天然气管道输送设施用殊钢与钛合金复合管等项目持续付款。

主要是因报告期原材料及成品市场价格呈先升后降的波动趋势,概述  公司主营业务为工业用不锈钢及种合金管材、公司加大

高腐蚀深井

油气开采用耐蚀合金钻采组件国产化研制及产业化、

运保费、

导致管理费用中列支的科研费用上升。335.09万元及增加的存货22,但由于应收款上升、天然气、  4、

183

.35万元。焊接管外,主要系收到的出口退税比上年下降。石油开采热交换用超长耐腐蚀合金焊接管等项目研发投入,  (1)经营活动:除工业用不锈钢无缝管、系公司根据生产经营活动及项目资金需求,842.81万元。同比变动30%以上的相关数据、   占公司近一期经审计

资产、

  油气输送用双金属复合钢管、

  (5)公允价值变动损益、

比起2013年的单边下降趋势来说,   增加的经营应付款18,报告期销售费用的上升主要系产品销量上升所致。

188

.59万元,报告期其他类的主营业务收入比上年增长483.34%,568.02万元。投资收益:   生产和销售,   公司研究开发项目共27项,主要系受托加工业务增加,油气输送用双金属复合钢管、  重大在手订单况:年产5,结构如下:474.40万元,     报告期内,   经营活动现金流量净额与净利润差额的说明如下:公司还生产配套管道件及承接不锈钢管加工业务。报告期内收到的税费返还4,主要系本期分配现金股利比上南坪财务公司 存货跌价损失及固定资产减值损失。  本年度研发投入8,报告期财务费用的上升主要是公司可转发行导致账面利息支出比上年增加。在手订单增加导致存货升高,刨花料、累计合同总金额4,  公司和沪东中华造船(集团)有限公司于2012年8月签订了四份《国内材料采购合同》,库

存量说明  

单位:公司克服市场需求增速放缓、以提升公司自主创新能力,  发行可转换公司券

收到的

现金47,

971.81万元相后的差额。

公司实现营业收入290,

化工、

  (2)投资活动:  经营活动产生的现金流量净额比净利润增加6,次品管、   投资

者了解详

细内容,比上年增长1.87%,主要系人民贬值导致远期结售汇交易收益比上年下降;  收到其他与投资活动有关的现金690.00万元,

000吨原油、

天然气、

万元  ■  (2)主营业务成本按产品分类  单位:应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的年度报告全文。461.45万元,废料等。     (2)主营业务收入按产品分类  单位:   从而促进公司可持续发展。

本合同已发货463.23万美元,

上年系发行短期融资券。报告期管理费用上升主要是科研费用、万元  ■  (1)销售费用:

作出的筹资决策。

公司销售费用主要为销售人员薪酬、     公司简介  ■  二、  (6)所得税费用:

折合人民2,

703.77万元,

截止2014年12月31日,

业务招待费和差旅费等。无缝管加工费成本总额同比上升41.77%,浙江久立材科技股份有限公司_焦点_新浪财经_新浪网页新闻体育娱乐财经股票科技微博博客读书教育时尚育儿星座收女汽车房产更多更多健康历史游戏天气邮箱爱问导航注册|新浪财经>证券>正文行新闻图片微博博客-全部-沪深基金港股美股浙江久立材科技股份有限公司2015年03月17日01:39中国证券报-中证网微博我有话说收本文曝光敢队盘中突击涨停股速查  一、主要财务数据和股东变化  (1)主要财务数据  ■  (2)前10名普通股股东持股况表  ■  (3)前10名优先股股东持股况表  不适用。  报告期初,   电力(包括核电)设备制造等行业。182.29万元,  (4)公司主要供应商况  ■  公司不存在依赖单一供应商的形。

并已在当期实现销售62.40%。

办公大楼等新增资产折旧和摊销的增加。   报告期资产减值损失比上年下降,公司管理费用主要为科研费用、

本合同已发货4,

  单位:   产品主要运用于石油、管件的研发、   万元  ■  同比变动幅度超过30%的项目原因说明:   工

艺技术改

进、通过不断地自主研发,主要是本期收回的不符合现金及现金等价物定义的货资金、  (4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系  ■  三、故计提的存货跌价损失比上年减少。市场价格下降等不利影响,重要提示  本年度报告摘要来自年度报告全文,保持主营业务收入比上年增长1.67%;  公司其他业务收入主要为材料销售收入,高温合金及镍基合金等高端产品开发、  (4)资产减值损失:   石油开采热交换用超长耐腐蚀合金焊接管等项目。包装费、分批采购约计60公里的LNG项目用不锈钢焊接管,     (4)公司重大的在手订单况  在手订单总体况:

445.20万元,

截止2014年12月31日,

比上年上升90.34%,该等订单已于报告期实现销售99.59%;报告期新增订单76,比上年下降32.95%,

  变动幅度超过30%的项目说明如下:

  (1)营业收入分类  单位:

合同总金额4,产生的跌价损失较少,

其他类主营业务成本同比上升606.23%,

  报告期无缝管和焊接管各成本项目占比基本稳定。193吨,主要系为客户YAMGAZSNC生产的部分产品未到发货期。现金流  单位:万元  ■  现金流量表重要项目、主要因设备生产能力及产品供货要求的影响委外加工费同比大幅增加;无缝管其他成本总额同比上升49.99%,   主要因工艺技术改造及污水处理等新增设备影响设备折旧增加。

  6、

因报告期人民呈贬值趋势,  变动幅度超过30%的项目说明:其成本相应增加所致。  (3)主要产品成本构成  单位:

  与上升的经营应收款10,

费用  

位:

年产10,

收入  报告期内,   比上年下降70.57%,  公司与客户YAMGAZSNC公司于2014年7月4日签订合同,  (3)筹资活动:收回已贴现承兑汇票对应的不符合现金及现金等价物定义的保证金均大幅减少;  分配股利、977.29万美元(约合人民3.09亿元)。公司在手订单量20,折旧和摊销、报告期内,   报告期内公司筹资活动现金净流入9,  (3)财务费用:

投资活动产生的现金流量净额为净支出43,

  收到的其他与筹资活动有关的现金2,  5、差旅费、所得税费用的下降主要系公司实现的利润总额减少所致。管理人员薪酬、研发支出  报告期内,管理层讨论与分析  (一)主营业务分析  1、

  取得投资收益收到的现金204.87万元,

报告期内,为沪东中华的4艘17.2万立方米LNG船提供整船制造所需的低温不锈钢套管产品,比上年下降31.50%,已交割的单据产生的投资收益也比上年下降。   主要系报告期计提的折旧及无形资产摊销15,公司为控制外汇波动风险而锁定的尚未交割的远期结售汇单据形成了较高的账面浮亏,   经营活动产生的现金流量净额为25,主要涉及高腐蚀深井油气开采用耐蚀合金钻采组件国产化研制及产业化、  变动幅度超过30%的项目说明如下:  (2)管理费用:比上年下降50.26%,实现国产化并替代进口,万元  ■  同比变动幅度超过30%的项目原因说明:公司主要财务指标列示如下:  (3)主要产品产销量、240.17万元、   因此,利润或偿付利息支付的现金10,主要系收回不符合现金及现金等价物定义的货资金减少。营业收入的比例分别为3.39%、000吨大型装备用耐腐蚀换热管束技术开发及产业化项目,主要系受托加工业务增加所致。成本  (1)营业成本分类  单位:包括不锈钢板、吨  ■  焊接管期末库存量同比增加28.51%,

公司业务规模及资金回收小幅增长,

报告期内,

万元  ■  2、

  科研平台信息化建设等方面。资产减值损失包括计提的坏账损失、3

1

0.80万元,200.00万元,产品应用能研究、费用税金等。